为持续加强“三公经费”管理,严格执行财务会计制度,2018年4月13日上午,院纪委组织财务、审计、纪检监察人员对医院2018年1~2月的会计凭证进行了专项抽查。
检查人员集中力量、有所取舍,按照各自分工,有针对性地查阅凭证资料,核对账证的一致性。检查过程中,大家共同探讨梳理,不断加强沟通与协作,针对检查中发现的如装订凭证不规范、凭证附表无制表人、审核人签字等问题,立即反馈到相关科室要求整改落实,确保财务工作做到精、准、细、严,不断提高财务管理水平。
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